MAU DIBIMBING DAN DIBANTU PERSIAPAN AKREDITASI LABORATORIUM JADI LEBIH CEPAT, PRAKTIS DAN MUDAH DIPAHAMI SERTA FOKUS?
Sering Mentok Saat Membuat Dokumen Mutu ISO 17025 versi Terbaru???
PUSING? Mau tanya ke Siapa di antara Temen-temen Kita Di Lab?
SEMENTARA ATASAN KITA SERING NANYA BEGINI:
"Gimana Proses Pembuatan Dokumennya?"
"Sudah Sampai Mana Penerapan ISO 17025?"
"Kapan Bisa Kita Ajuin Proses Akreditasinya ke KAN?"
"Sudah Sampai Mana Perbaikan Temuan Ketidaksesuaiannya?"
DITAMBAH LAGI CLIENT ATAU PELANGGAN SERING NANYA BEGINI:
"Labnya Sudah Terakreditasi ISO 17025 Belum??"
"Kontrak Kami Harus Kerjasama Dengan Lab Terakreditasi ISO 17025, Apakah ada Sertifikat Akreditasinya?
Yang Lebih Greget dan Gemeter nya Lagi, Setelah Proses Surveilen dari ASESOR, Ehhhh Ada temuan tuh di bagian Dokumen karena Belum sesuai Dengan Persyaratan ISO/IEC 17025: 2017...
Belum Lagi Ada Regulasi Yang Mempersyaratkan Bagi Lab Penguji, Harus Sudah Terakreditasi Jika Ingin Melakukan Pekerjaan Sesuai Kontrak
Sangat Disayangkan Jika Kita Harus Gagal Mengambil Projek Cuma Karena Lab Belum Terakreditasi...
Hingga pada Akhirnya Tujuan Kesuksesan Pada Karir Kita Menjadi Terhambat, cuma Gara-Gara terkendala proses Akreditasi Lab Saudara/i
TENANG, KAMI PUNYA KUNCINYA UNTUK ATASI ITU SEMUA..
Karena Pondasi AWAL untuk penerapan ISO/IEC 17025: 2017 itu adalah DOKUMEN
Jadi, Mari Kita Perbaiki Dulu Dokumen Mutu Yang Sesuai dengan Persyaratan ISO/IEC 17025: 2017
Setelah Dokumen Yang Kita Miliki Sudah SESUAI Dan LENGKAP,
Nah... Baru deh kita tau harus bagaimana...
Yes
Tepat sekali Rekan-Rekan menemukan Halaman Ini,
Kami Coba Bantu Proses Akreditasi Lab Anda Agar Lebih Cepat dan Terarah serta FOKUS tentunya.
Medianya adalah Kami Menawarkan Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Dalam Bentuk Template
Paket Lengkap Template Dokumen Tersebut Terdiri dari 3 Bagian Karena Memang Itu Yang Sering Terjadi Benturan, Yaitu:
1. Panduan Mutu
Yang Terdiri dari Beberapa File yaitu:
- Cover
- Halaman Pengesahan
- Daftar Distribusi Dokumen
- Status Revisi Dokumen Panduan Mutu
- Daftar Isi
- Profil Laboratorium
- Kebijakan Mutu
- Sasaran Mutu
- PM1. Ruang Lingkup
- PM2. Istilah Dan Definisi
- PM3. Persyaratan Umum
- PM4. Persyaratan Umum
- PM4.1. Ketidakberpihakan
- PM4.2. Kerahasiaan
- PM5. Persyaratan Struktural
- PM6. Persyaratan Sumber Daya
- PM6.1. Umum
- PM6.2. Personel
- PM6.3. Fasilitas dan Kondisi Lingkungan
- PM6.4. Peralatan
- PM6.5. Ketertelusuran Metrologi
- PM6.6. Produk dan Jasa Yang Disediakan Secara Eksternal
- PM7. Persyaratan Proses
- PM7.1. Kaji Ulang Permintaan Tender Dan Kontrak
- PM7.2. Pemilihan, Verifikasi dan Validasi Metode Pengujian
- PM7.3. Pengambilan Sampel
- PM7.4. Penanganan Barang Yang Diuji (Sampel)
- PM7.5. Rekaman Teknis
- PM7.6. Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran
- PM7.7. Pemastian Keabsahan Hasil
- PM7.8. Pelaporan Hasil Pengujian
- PM7.9. Keluhan Pelanggan
- PM7.10. Pekerjaan Tidak Sesuai
- PM7.11. Pengendalian Data Sistem Manajemen
- PM8. Persyaratan Sistem Manajemen
- PM8.1. Pilihan
- PM8.2. Dokumen Sistem Manajemen Mutu
- PM8.3. Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen
- PM8.4. Pengendalian Rekaman
- PM8.5. Tindakan Untuk Mengatasi Risiko dan Peluang
- PM8.6. Peningkatan
- PM8.7. Tindakan Korektif
- PM8.8. Audit Internal
- PM8.9. Kaji Ulang manajemen
Untuk Lebih Jelas Mengenai Filenya Bisa Dilihat pada Gambar Berikut ini:
2. Prosedur Mutu
Terdiri dari beberapa file yaitu:
- Cover
- Halaman Pengesahan
- Daftar Distribusi
- Status Revisi
- Daftar Isi
- PR4.1-1 Manajemen Ketidakberpihakan
- PR4.2-1 Perlindungan Kerahasiaan Informasi
- PR5.1-1 Organisasi
- PR5.1-2 Lingkup Kegiatan
- PR6.2-1 Kompetensi Personel
- PR6.2-2 Pelatihan Personel
- PR6.2-3 Rekaman Personel
- PR6.2-4 Penyeliaan Personel
- PR6.3-1 Ketatarumahtanggan Laboratorium
- PR6.3-2 Pemantauan dan Pengendalian Ruang Pengujian
- PR6.4-1 Pengendalian Peralatan dan Bahan Kimia
- PR6.5-1 Ketertelusuran Metrologi
- PR6.6-1 Pemasok Eksternal
- PR6.6-2 Evaluasi dan Pemilihan Pemasok Produk dan Jasa Eksternal
- PR6.6-3 Pembelian Produk dan Jasa Eksternal
- PR6.6-4 Subkontrak Pengujian
- PR6.6-5 Pengendalian Produk dan Jasa Serta Komunikasi dengan Pemasok
- PR7.1-1 Kaji Ulang Permintaan, Tender dan Kontrak
- PR7.1-2 Pelayanan Kepada Pelanggan
- PR7.1-3 Survey Kepuasan Pelanggan
- PR7.2-1 Pemilihan Metode Pengujian
- PR7.2-2 Verifikasi dan Validasi Metode Pengujian
- PR7.3-1 Pengambilan Sampel
- PR7.4-1 Penanganan Barang Yang Diuji
- PR7.5-1 Rekaman Laboratorium
- PR7.6-1 Ketidakpastian Pengukuran
- PR7.7-1 Pengendalian Mutu Internal
- PR7.7-2 Pengendalian Mutu Eksternal
- PR7.8-1 Penerbitan Sertifikat Hasil Pengujian
- PR7.8-2 Amandemen Sertifikat Hasil Pengujian
- PR7.8-3 Hasil dari Subkontrak Pengujian
- PR7.9-1 Penanganan Pengaduan
- PR7.10-1 Pengelolaan Pekerjaan Tidak Sesuai
- PR7.11-1 Pengendalian Data
- PR8.2-1 Kebijakan Mutu
- PR8.2-2 Sasaran Mutu
- PR8.3-1 Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen
- PR8.3-2 Kaji Ulang Dokumen
- PR8.4-1 Pengendalian Rekaman
- PR8.5-1 Tindakan Mengatasi Risiko dan Peluang
- PR8.5-2 Tindakan Pencegahan
- PR8.6-1 Peningkatan
- PR8.7-1 Tindakan Perbaikan
- PR8.8-1 Audit Internal
- PR8.9-1 Kaji Ulang Manajemen
Untuk Lebih Jelas Mengenai Filenya Bisa Dilihat pada Gambar Berikut ini:
3. Formulir Prosedur Mutu
Terdiri dari beberapa file yaitu:
- F4.1-1 Pernyataan Tata Etika (Code of Conduct) Personel
- F4.1-2 Analisis Risiko Ketidakberpihakan
- F5.1-1 Job Deskripsi Personil
- F5.1-2 Evaluasi Kinerja Personil
- F5.1-3 Surat Penugasan
- F5.1-4 Daftar Hadir Pertemuan
- F5.1-5 Notulensi Pertemuan
- F5.1-6 Laporan Ketidaksesuaian Implementasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Personil
- F6.2-1 Pengkualifikasian Personil
- F6.2-2 Program Pembuatan Pelatihan Personil
- F6.2-3 Evaluasi Pelatihan Personel
- F6.2-4 Wewenang Personil Hasil Pelatihan
- F6.2-5 Riwayat Hidup Personil
- F6.2-6 Analisis Kinerja Personil
- F6.2-7 Surat Delegasi Mengikuti Pelatihan
- F6.3-1 Piket Kebersihan Laboratorium
- F6.3-2 Ceklist Piket Kebersihan
- F6.3-3 Rekaman Pemantauan pH dan DHL
- F6.3-4 Rekaman Pemantauan Suhu dan Kelembaban Ruangan
- F6.3-5 Daftar Kunjungan Pelanggan
- F6.3-6 Label Selain Petugas Dilarang Masuk
- F6.4-1 Pengecekan Peralatan dan atau Bahan Kimia
- F6.4-2 Rekaman Alat
- F6.4-3 Identifikasi Peralatan
- F6.4-4 Comisioning Peralatan
- F6.4-5 Rekaman Stok Peralatan Gelas
- F6.4-6 Rekaman Stok Bahan Kimia
- F6.4-7 Rekaman Pemakaian Alat
- F6.4-8 Label Peralatan Rusak
- F6.4-9 Rekaman Pengambilan Stok Peralatan Gelas
- F6.4-10 Penggunaan Bahan Acuan Bersertifikat
- F6.4-11 Rekaman Penggunaan Bahan Kimia Harian
- F6.4-12 Berita Acara Peminjaman Peralatan
- F6.4-13 Rekaman Penggunaan Peralatan Di Luar Fasilitas Gedung Laboratorium
- F6.4-14 Pemeriksaan Peralatan
- F6.4-15 Verifikasi Peralatan
- F6.4-16 Program Kalibrasi Peralatan
- F6.4-17 Evaluasi Hasil Kalibrasi Peralatan
- F6.4-18 Pengecekan Antara Peralatan Laboratorium
- F6.4-19 Inventarisasi Peralatan
- F6.4-20 Daftar Riwayat Alat
- F6.5-1 Rekaman Ketertelusuran Metrologi
- F6.5-2 Berita Acara Pemusnahan Bahan Acuan
- F6.5-3 Standardisasi Larutan Standar
- F6.6-1 Usulan Pembelian Produk dan Jasa
- F6.6-2 Evaluasi dan Pemilihan Pemasok
- F6.6-3 Evaluasi dan Pemilihan Penyedia Jasa Pelatihan
- F6.6-4 Evaluasi Pemasok Jasa Pelatihan
- F6.6-5 Pengajuan Subkontrak Pengujian
- F6.6-6 Daftar Laboratorium Subkontrak Yang Kompeten
- F6.6-7 Evaluasi Data Hasil Subkontrak Pengujian
- F6.6-8 Verifikasi Produk adn Jasa Yang Disediakan Secara Eksternal
- F6.6-9 Kecukupan Persyaratan Sebagai Pemasok Eksternal
- F7.1-1 Survey Kepuasan Pelanggan
- F7.1-2 Laporan Survey Kepuasan Pelanggan
- F7.2-2 Laporan Verifikasi Metode Pengujian (Format Excel)
- F7.2-3 Laporan Validasi Metode Pengujian (Format Excel)
- F7.4-1 Formulir Registrasi Penerimaan Sampel
- F7.4-2 Surat Perintah Pengujian Sampel
- F7.4-3 Logbook Penerimaan Sampel
- F7.4-4 Rekaman Identifikasi Kerusakan Sampel
- F7.4-5 Surat Perintah Pemusnahan Sampel
- F7.4-6 Berita Acara Pemusnahan Sampel
- F7.4-7 Surat Perintah Pengujian Ulang Sampel
- F7.5-1 Data Rekaman Teknis, Mutu dan Administrasi
- F7.5-2 Surat Perintah Pemusnahan Dokumen
- F7.5-3 Berita Acara Pemusnahan Dokumen
- F7.6-1 Laporan Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran
- F7.7-1 Pengendalian Mutu Internal - Kontrol Chart Pengujian
- F7.7-2 Rekaman Replikasi Pengujian
- F7.7-3 Uji Ulang Arsip Sampel
- F7.7-4 Rekaman Investigasi Pengujian Ulang Arsip Sampel
- F7.7-5 Rencana Pelaksanaan Analyst Proficiency Test
- F7.7-6 Uji Banding Dalam Laboratorium - Analyst Proficiency Test
- F7.7-7 Rencana Uji Sampel Yang Tidak Diketahui Nilainya
- F7.7-8 Laporan Uji Sampel Yang Tidak Diketahui Nilainya
- F7.7-9 Rencana dan Realisasi Uji Banding dan Uji Profisiensi
- F7.7-10 Rekaman Kesimpulan Hasil Uji Banding Antar Laboratorium dan Uji Profisiensi
- F7.7-11 Rekaman Pengujian Kontrol Sampel
- F7.7-12 Rekaman Hasil Uji Homogenitas
- F7.7-13 Daftar Bahan Acuan
- F7.7-14 Stok Bahan Acuan
- F7.7-15 Rekaman Pemeriksaan Bahan Acuan
- F7.7-16 Rekaman LCS Solution
- F7.8-2 Amandemen Sertifikat Hasil Pengujian
- F7.8-3 Surat Pengantar Laporan atau Sertifikat Hasil Subkontrak Pengujian
- F7.9-1 Rekaman Pengaduan Pelanggan
- F7.9-2 Laporan Penyelesaian Pengaduan Pelanggan
- F7.10-1 Evaluasi Pengelolaan Pekerjaan Tidak Sesuai
- F8.2-1 Rekaman Draft Kebijakan Mutu
- F8.2-3 Rekaman Draft Sasaran Mutu
- F8.3-1 Daftar Induk Dokumen Sistem Manajemen
- F8.3-2 Rekaman Amandemen Dokumen Sistem Manajemen
- F8.3-3 Status Revisi
- F8.3-4 Berita Acara Pemusnahan Dokumen
- F8.3-5 Surat Perintah Tugas Pemusnahan Dokumen dan Rekaman
- F8.3-6 Daftar Dokumen Eksternal
- F8.3-7 Daftar Dokumen Yang Akan Di Kaji Ulang
- F8.3-8 Undangan Rapat Kaji Ulang Dokumen
- F8.3-9 Auditor dan Agenda Kaji Ulang Dokumen
- F8.3-10 Daftar Periksa Kaji Ulang Dokumen
- F8.4-1 Daftar Induk Rekaman
- F8.4-2 Daftar Distribusi Rekaman
- F8.4-3 Berita Acara Pemusnahan Rekaman
- F8.5-1 Penerapan Tindakan Mengatasi Risiko dan Peluang
- F8.5-2 Matriks Tindakan Pencegahan
- F8.5-3 Laporan Tindakan Pencegahan
- F8.7-1 Identifikasi Permasalahan dan Tindakan Perbaikan
- F8.7-3 Pemantauan Tindakan Perbaikan
- F8.8-1 Undangan Pelaksanaan Audit Internal
- F8.8-2 Penunjukkan Tim Audit Internal
- F8.8-3 Jadwal Audit Internal
- F8.8-4 Daftar Periksa Audit Internal
- F8.8-5 Lembar Temuan Ketidaksesuaian Audit Internal
- F8.8-6 Laporan Temuan Audit Internal
- F8.8-7 Verifikasi Tindakan Perbaikan Audit Internal
- F8.8-8 Permohonan Penambahan Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan Audit Internal
- F8.9-1 Rencana Kaji Ulang Manajemen
- F8.9-2 Undangan Rapat Kaji Ulang Manajemen
- F8.9-3 Materi Pembahasan Kaji Ulang manajemen
- F8.9-4 Laporan Kaji Ulang Manajemen
Untuk Lebih Jelas Melihat Format Filenya Dapat Anda Lihat Pada Gambar Berikut Ini:
Total Ada 201 File dalam Format Word yang Bisa Anda Edit Secara Langsung untuk Disesuaikan Dengan Keperluan Lab Anda...
Metode ini sangat Efisien dan Cocok Untuk Anda, karena Bisa Langsung Anda Kerjakan tanpa adanya Bantuan dari Pihak Eksternal Karena Saya Akan Support Jika Ada Hal Penting Untuk Didiskusikan...
Harga Yang Kami Tawarkan Sangat Terjangkau, Bahkan Lebih Murah dari Pada Menggunakan Jasa Konsultan Atau Pelatihan Secara Tatap Muka Penyusunan Dokumen Mutu
MUNGKIN ANDA BERFIKIR BAHWA HARGANYA:
Rp. 10.000.000
Kemahalan.... Bukan Segitu...
Rp. 8.000.000
Juga Bukaaan...
Rp. 6.000.000
Masih belum tepat... untuk Saat Ini Harganya Adalah Rp. 4.000.000
Tapi Khusus Untuk Pengunjung Setia Labmutu.com Seperti ANDA, Saya Kasih Diskon Lagi menjadi:
Rp. 3.250.000
Masih Juga Merasa Kemahalan Karena Cuma Butuh Beberapa Dokumen!!
Untuk Memudahkan Dalam Pembelian Jika Anda Tidak Ingin Mebeli Paketan, Kami Sediakan Juga Per Level Dokumen:
Panduan Mutu Rp. 1.100.000
Prosedur Mutu Rp. 1.250.000
Formulir Prosedur Mutu Rp. 1.300.000
LANTAS, SETELAH TRANSFER UANG ANDA DAPAT APA???
OK, Beberapa Hal Yang Akan Kamu Dapatkan Adalah:
Template Dokumen Mutu ISO/IEC 17025: 2017 Tentunya
Bisa Diskusi Tentang Penerapan Dokumen Mutu Dengan Penulis Labmutu.com Secara Langsung Selama 7 Hari Kerja.
Dapat File Terbaru Apabila Ada Pembaruan
Join Grup Private FB Agar Kamu Bisa Ketemu dengan Personel Lab Lain, Kali Aja Bisa Bangun Jaringan Disitu. Hehehe
Khusus Untuk Pembelian Paket Lengkap Akan Diberikan Perpanjangan Waktu Diskusi hingga 1 Bulan sejak membeli produk lengkap.
6 comments
Dari penjelasan tsb sy memahami sedikit, hanya saja sy ingin bertanya dalam klausul ttg keberpihakan. Apa saja yg perlu disiapkan dalam mencegah keberpihakan tsb? Mksh 🙏
Halo pak Luthfi, untuk penerapan klausul yang bapak maksud di atas, adapun yang diperlukan dan disiapkan adalah bukti komitmen semua personel yang berkekuatan hukum. Selanjutnya adalah identifikasi resiko ketidakberpihakan baik dari aspek bisnis dan aspek personelnya.
Apakah setelah membeli buku ini kami bisa berkonsultasi terkait terkait VTP dari KAN
terimakasih pak, responnya cepat sekali, sangat mempermudah saya dalam menyusun dokumen iso 17025:2017.
APA DALAM ISO 2017 TIDAK ADA PROSEDUR PELAKSANAAN
Prosedur pelaksanaan maksudnya Instruksi kerja?
Silahkan berkomentar yang positif ya sobat
EmoticonEmoticon